产品问题

期初的暂估的都不是下推财务应付的那需要怎么处理期初的暂估应付和红冲暂估应付呢

金蝶云社区-Jd2108
Jd2108

产品问题 期初的暂估的都不是下推财务应付的那需要怎么处理期初的暂估应付和红冲暂估应付呢

期初的暂估的都不是下推财务应付的那需要怎么处理期初的暂估应付和红冲暂估应付呢?比如期初的暂估应付都不是下推生成财务应付的财务应付单都是手工录入的,那对应的暂估应付和其红冲暂估单怎么处理呢? 显示全部

关注问题
代发布回答关注问题收起
  • 关注者1
  • 被浏览304
查看全部1个回答
金蝶云社区-TSL_D
TSL_D

该答案已被采纳

0人认为该答案有用

期初暂估应付需要下推形成财务应付单,这个财务应付单是不能直接手工录入的;建议删除之前手工新增的财务应付,或者做财务应付单的红字,然后重新从期初的暂估应付再下推到财务应付否则很多报表或者对账都会异常

编辑于 2023年07月11日 16:51:22

展开阅读全文

查看全部1个回答