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期初的暂估的都不是下推财务应付的那需要怎么处理期初的暂估应付和红冲暂估应付呢

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产品问题 期初的暂估的都不是下推财务应付的那需要怎么处理期初的暂估应付和红冲暂估应付呢

期初的暂估的都不是下推财务应付的那需要怎么处理期初的暂估应付和红冲暂估应付呢?比如期初的暂估应付都不是下推生成财务应付的财务应付单都是手工录入的,那对应的暂估应付和其红冲暂估单怎么处理呢? 显示全部

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