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4月份生成的暂估应付,做单人员在5月份复制了这个暂估应付,然后下推生成财务应付-付款单,现在核算时数据多了,怎么处理?
110 产品问题 4月份生成的暂估应付,做单人员在5月份复制了这个暂估应付,然后下推生成财务应付-付款单,现在核算时数据多了,怎么处理?
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你可以这样试一下:在暂估应付列表选中未生成财务应付的暂估应付单 ,选菜单-业务操作-暂估应付核销。只选择暂估应付单,不需要财务应付直接特殊核销,系统会生成一张红字暂估应付单。
编辑于 2022年06月08日 20:34:48
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