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4月份生成的暂估应付,做单人员在5月份复制了这个暂估应付,然后下推生成财务应付-付款单,现在核算时数据多了,怎么处理?

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110 产品问题 4月份生成的暂估应付,做单人员在5月份复制了这个暂估应付,然后下推生成财务应付-付款单,现在核算时数据多了,怎么处理?

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