票据管理笔记-04原创
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1人赞赏了该文章 603次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2021年12月31日 13:56:22
  • 应收票据结算流程-3

5、 背书。应收票据背书给供应商,以支付采购款等;

应收票据列表,选择未到达“到期日”日期的票据(软件未对背书的票据做“到期日”控制,到期日后的票据仍可以进行背书操作,实际操作中要注意),结算操作菜单选择背书,弹出背书操作界面,填写“被背书单位”、背书金额(背书金额是票面金额,实际操作中不可以拆票据背书),单击“确认“按钮,自动生成审核状态的付款单,且付款单不可以反审核、删除等操作,如果需要删除生成的收款单,需要在应收票据列表结算操作菜单选择“取消操作”。如果背书操作已跨财务期间,背书时生成的付款单已不能再删除,这时只能通过背书退回来进行操作。背书退回操作会自动生成审核状态的付款退款单,并且不能够直接进行反审核、删除操作。背书退回的票据(应收票据列表的结算状态显示的是“背书退回”)可以继续进行背书操作。

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背书退回:

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自动生成的付款退款单:

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