期初余额的处理
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编辑于2017年08月30日 12:37:23
客户总账启用日期为9月1日,有科目初始余额,期初应收应付,期初现金、银行存款,
现在客户不想录入期初数据,想以0为期初,把之前发生的业务统一录为9月1日的凭证,请问可行吗?
那期初应收应付单、期初现金、银行存款该怎么录?
现在客户不想录入期初数据,想以0为期初,把之前发生的业务统一录为9月1日的凭证,请问可行吗?
那期初应收应付单、期初现金、银行存款该怎么录?