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其他应收款应该如何核销,在系统上如何操作

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20 产品问题 其他应收款应该如何核销,在系统上如何操作

初始余额里面有一个其他应收款,现在我要用这个其他应收去冲我的应付。这个核销的时候没有,核销的时候只有应收冲应付,然后找不到其他应收,这个应该要怎么去核销呀望各位老师教教 显示全部

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