产品问题
有一单直接做了应收单然后推销售发票,成本之前已经通过其他出库单做过了。这种直接新增应收单,然后推发票,在月底核算的时候,
产品问题 有一单直接做了应收单然后推销售发票,成本之前已经通过其他出库单做过了。这种直接新增应收单,然后推发票,在月底核算的时候,
有一单直接做了应收单然后推销售发票,成本之前已经通过其他出库单做过了。这种直接新增应收单,然后推发票,在月底核算的时候,会出现报错吗,对结账有影响吗?
企业版/标准版/财务会计/应收款管理
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