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有个客户,4.5月份已经出库并下推应收单开票,但是现在说发票金额不对,需要红冲重新开,但是我们财务已经结账了

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200 产品问题 有个客户,4.5月份已经出库并下推应收单开票,但是现在说发票金额不对,需要红冲重新开,但是我们财务已经结账了

有个客户,4.5月份已经出库并下推应收单开票,但是现在说发票金额不对,需要红冲重新开,但是我们财务已经结账了。这种情况请问要如何处理,如果直接下推收款退款单的话,那么日期跟客户签收日期不一致 显示全部

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