产品问题

期初其他应付,应收科目,应该对应填入期初什么单据,才能对账平衡呢?

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20 产品问题 期初其他应付,应收科目,应该对应填入期初什么单据,才能对账平衡呢?

例如企业在其他应付科目有100余额,是收到的押金借:银行存款100 贷其他应付款100. 后面还需要退还的,此时是做期初其他应付单呢,还是做期初收款单。做期初其他应付单后面下推付款单,做期初收款单后面 … 显示全部

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