产品问题

固定资产预付款,资产卡片如何处理

金蝶云社区-CRYSTALWONG
CRYSTALWONG

产品问题 固定资产预付款,资产卡片如何处理

我公司有一项固定资产,预付款的时候就入账了固定资产(预付款金额),因未正式投入使用,入账次月未计提折旧,次月交付使用,账务上在建工程转固定资产(剩余金额),交付使用次月开始计提折旧,资产管理卡片应该如 … 显示全部

关注问题
代发布回答关注问题收起
  • 关注者0
  • 被浏览144
查看全部3个回答
金蝶云社区-煎妮
煎妮

1人认为该答案有用

您好,财务账 固定资产科目余额=系统外的原值=83,609.10,资产与总账对账没问题的按照系统外表格内容新增卡片反结账到2023年12期才可以控制入账期间为2023/12/30[图片][图片]当结账到24年1期进行折旧时(年限平均法)系统折旧的月折旧额为[图片]如果想 …

编辑于 2024年04月10日 11:28:44

展开阅读全文

查看全部3个回答