产品问题
暂估单到回冲的模式,暂估应付与财务应付单存在差异,如何进行账务处理
产品问题 暂估单到回冲的模式,暂估应付与财务应付单存在差异,如何进行账务处理
采购入库金额100,下推生成的暂估应付单是100,实际发票(财务应付)是98,产生的2元差异的凭证账务如何处理的?
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