产品问题

应收单九月份和十月份合并生成一张凭证,但是现在九月已经结账了。当前期间是十月份,除了反结账到九月还有其他办法吗?

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产品问题 应收单九月份和十月份合并生成一张凭证,但是现在九月已经结账了。当前期间是十月份,除了反结账到九月还有其他办法吗?

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