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跨期反结账后,怎么结账到当期

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产品问题 跨期反结账后,怎么结账到当期

如果当期是2020年4月,反结账到19年10月,做完修改后,怎么操作到20年4月?是一步一步的结账到20年4月吗?还是一步就结账到20年4月

金蝶云·星辰/账务处理/期末处理
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