启用多调整期后,对账怎么办?

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启用多调整期后,对账怎么办?

现在系统已经在17年3月了,要调整16年12月应收应付的数据,启用多调整期,录凭证,可以调科目余额,那应收应付和总账对账这边怎么办?

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