挂核算项目的应收款负数如何调整到预收账款并生成凭证

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挂核算项目的应收款负数如何调整到预收账款并生成凭证

挂核算项目的应收款负数如何通过应收系统调整到预收账款并生成凭证,使得总账和应收系统一致?

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