产品问题
总账做的时候没有按照业务来做,到下一期怎么把之前的业务账给调到和总账一致呢?
产品问题 总账做的时候没有按照业务来做,到下一期怎么把之前的业务账给调到和总账一致呢?
总账做的时候没有按照业务来做,到下一期怎么把之前的业务账给调到和总账一致呢?之前的几个月的凭证没有按业务去生成,后面月份按业务单据生成总账凭证了,那之前的业务单据没生成的凭证和总账不平是不是就不用管了 … 显示全部
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