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月末财务做账的时候,是不是先存货核算再出入库单据生成凭证,再应收付/固定资产/出纳收付款/费用生成凭证,再各自结账顺序?
产品问题 月末财务做账的时候,是不是先存货核算再出入库单据生成凭证,再应收付/固定资产/出纳收付款/费用生成凭证,再各自结账顺序?
月末财务做账的时候,是不是先存货核算再出入库单据生成凭证,再应收付/固定资产/出纳收付款/费用生成凭证,再各自结账顺序?最后结转损益出报表?
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