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怎么设置费用报销单和差旅费报销单的发票类型为 “专用发票 ” 时把发票号设置为必填项

金蝶云社区-关公面前耍菜刀
关公面前耍菜刀

产品问题 怎么设置费用报销单和差旅费报销单的发票类型为 “专用发票 ” 时把发票号设置为必填项

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金蝶云社区-戴同学
戴同学

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进入BOS,扩展这张单据,在操作列表中找到保存操作,点击修改,增加一条校验规则:发票类型=专用发票 AND 发票号 = NULL,表达式为真时校验,这样保存就会自动报错了。

编辑于 2022年12月19日 12:53:50

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