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请问应付转其他应付,业务单据应该如何处理
200 产品问题 请问应付转其他应付,业务单据应该如何处理
凭证借:应付账款贷:其他应付款这种转账凭证系统如何处理! 显示全部
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两种情况:1、其他应收款不需要业务模块和总账对账:做一张红冲应付单或者负的应付单,生成凭证手改一下:借:其他应付(负数),贷:应付账款(负数)1、其他应收款需要业务模块和总账对账:做一张红冲应付单或者负的应付单,另外再做一个其他应付单,正常生成凭证就可以了
编辑于 2022年06月01日 11:52:28
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