产品问题

暂估应付款如何进行抵消

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产品问题 暂估应付款如何进行抵消

内部交易在未开票的时候,购买方记暂估应付款,销售方暂不记账,这种情况合并报表该如何处理呢?当月要不要进行抵消?

企业版/标准版/财务会计/合并报表(企业版)
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