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建账时,期初挂在应收借方有余额,业务实质是支付应付的款项,应是应付账款借方余额。如何处理比较好,初始化怎么操作。
产品问题 建账时,期初挂在应收借方有余额,业务实质是支付应付的款项,应是应付账款借方余额。如何处理比较好,初始化怎么操作。
建账时,期初挂在应收借方有余额,业务实质是支付应付的款项,应是应付账款借方余额。在录应收单时如何处理,还是录入应付单呢。初始化结束后,会有回票冲抵这个往来科目。如何处理能够保证期初的总账和应收、应付业 … 显示全部
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