固定资产如何反结账原创
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6人赞赏了该文章 4,423次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2020年08月09日 00:13:12

12.1WISE及以后版本:

1、登录金蝶K/3系统,打开【 K/3主界面】;

2、依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】,然后双击明细功能【期末结账】;

3、选择反结账,单击【开始】即可。


12.1WISE以前版本: 

1、登录K/3主控台后,依次单击【财务会计】→【固定资产】→【期末处理】,按住键盘上shift键同时双击打开【期末结账】;

2、在弹出的界面选择【反结账】,再点击【确定】即可。


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