固定资产如何反结账原创
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编辑于2020年08月09日 00:13:12
12.1WISE及以后版本:
1、登录金蝶K/3系统,打开【 K/3主界面】;
2、依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】,然后双击明细功能【期末结账】;
3、选择反结账,单击【开始】即可。
12.1WISE以前版本:
1、登录K/3主控台后,依次单击【财务会计】→【固定资产】→【期末处理】,按住键盘上shift键同时双击打开【期末结账】;
2、在弹出的界面选择【反结账】,再点击【确定】即可。
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