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1、月末在制计算规则是干嘛的
问题描述:
月末在制计算规则是干嘛的
解决方案:@戴同学老师的解答
1、月末在制计算规则是用来推算月末在产品的,比如说某生产订单需要2种材料A和B,分子分母都是1,现在A材料领料50个,B材料领料40个,本月入库30个产品,那么到了月末,理论上A材料还剩余50-30=20个,B材料还剩余40-30=10个,这就是月末在制计算规则的作用。
2、需要注意的是,月末在制计算规则计算的是结转数,也就是我上面公式里面的这个30。
3、这个要和在产品计算规则配套使用,直接材料这一项选择“月末在制数”。
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2、采购委外退料核算材料成本为负 ,单价为负导致成本计算报错
问题描述:
请问委外采购退料的计算逻辑是什么?材料成本从哪里查看?上个月委外入库,本月由委外采购入库下推委外采购退料,材料成本小于0.成本计算报错,请问可以在哪里查看问题 怎么修改??
解决方案:@端端 老师的解答
可查看对应委外订单号搜索查看成本计算单,看下是否本期投入+期初在产+期初调整,材料金额的正负方向与本期完工数量的正负方向不一致,如果不一致,可通过期初在产品成本调整进行调整,将方向调整一致,方可计算出正数的材料成本。
或者可【启用退库业务手动维护模式】参数勾选,然后在委外入库核算界面手动维护退料单的材料成本。
问题来源:采购委外退料核算材料成本为负 ,单价为负导致成本计算报错 (kingdee.com)
3、对于存货核算结账的合法性报告检查提示已生成凭证不通过,该如何处理
问题描述:
有不删除凭证的办法吗
解决方案:@吴亦锟 老师的解答
如果只是警告并且没有修改过单据的成本可以不管,如果有修改过单据的成本需要把凭证删除重新核算后再生成,因为单据生成凭证后成本就会固定,即使修改了单据成本重新核算也不会变
问题来源:对于存货核算结账的合法性报告检查提示已生成凭证不通过,该如何处理 (kingdee.com)
4、期初科目余额表里有期初其他应收款,直接录入期初科目余额表还需要再录入期初其他应收单吗?如果不录,会影响对账不平吗?
问题描述:
期初科目余额表里有期初其他应收款,直接录入期初科目余额表还需要再录入期初其他应收单吗?如果不录,会影响对账不平吗?如果不影响,为何不影响
解决方案:@蔬菜精灵 老师的解答
这个并不是必须的,取决于你计划怎么管理其他应收款这块儿业务,如果只计划在总账管理,就可以不录,如果计划在应收款管理模块管理,并且需要和总账对账,就需要录入。
星空系统中,对账的科目取决于对账方案的设置,方案中设置哪些科目对账,哪些科目才对账,对账方案中没有的科目,是不参与对账的,不必考虑对账平不平的问题。
问题来源:期初科目余额表里有期初其他应收款,直接录入期初科目余额表还需要再录入期初其他应收单吗?如果不录,会影响对账不平吗? (kingdee.com)
5、利润表取到的发生额和科目余额表的不一致,可以确认的是,取数公式是对的
问题描述:
解决方案:@晓牧云烟 老师的解答
科目余额表里显示隐藏列把损益发生额放开,看下数据是否能和本年累计发生数对上
问题来源:利润表取到的发生额和科目余额表的不一致,可以确认的是,取数公式是对的 (kingdee.com)
6、多组织预算按部门划分额度
问题描述:
1、按部门来确定预算额度, 多个组织共用, 但是不能明确区分每个组织划分多少额度, 预算样式方案怎么创建?
2、预算组织架构加入顶层组织的部门,还需要加入其他组织嘛?
3、我不能确定每个组织有多少额度, 就是几个组织一共有多少, 这种怎么实现呢?
解决方案:@荷芳姑娘 老师的解答
1、您好,可以先在【预算管理】→【预算组织架构】中新增预算组织架构,选中加入【部门】;接着在【预算管理】→【预算模板样式方案】中新增模板样式方案,勾选“多组织预算表”,此时会自动添加【预算组织】这一维度,也可自行添加其他维度。接下来新增预算模板,填充维度时选择【预算组织】为编制预算的【部门】。在分发模板时,只需分发给【预算组织】即可。
2、预算组织架构是通用的,建议选上所有需要编制预算的组织,后面分发模板时也是需要用到的。
3、先以部门维度编制好预算后,分发给每个顶层组织,基于需控制的单据做好控制规则。然后在预算控制台中分配给顶层组织及下级所有部门,预算组织一旦被分配了预算模板和预算控制规则,预算组织就已经正式进入受预算控制状态。
问题来源:多组织预算按部门划分额度 (kingdee.com)
7、启用了发票云,如何金税开票后反写发票号到应收单
问题描述:
启用了发票云,如何金税开票后反写发票号到应收单
解决方案:@CQ周玉立 老师的解答
发票云的发票号异步回传的。所以没有主动触发机制。
只能通过定时更新或者手动获取。
这里有一个发票号反写应收单的SQL示例,供参考:
--反写发票号至应收单表头 Select fpInfo.[发票号],a.FBILLNO --UPDATE a set a.F_FPH=fpInfo.[发票号] from t_AR_receivable a inner join ( select ysd.FID, 发票号=STUFF((select ','+aO.FIVNUMBER from t_AR_receivableEntry ysdEn inner join T_IV_SALESICENTRY_LK fpLK on fpLK.FSTABLENAME='t_AR_receivableEntry' and fpLK.FSID=ysdEn.FENTRYID inner join T_IV_SALESICENTRY fpEn on fpEn.FENTRYID=fpLK.FENTRYID and fpEn.FSEQ=1 inner join T_IV_SALESIC fpH on fpH.FID=fpEn.FID INNER JOIN T_IV_SALESIC_O aO on aO.FID=fpH.FID where ysdEn.FID=ysd.FID and aO.FIVNUMBER <>'' for xml path('')),1,1,'') from t_AR_receivable ysd group by ysd.FID) fpInfo on fpInfo.FID=a.FID and fpInfo.[发票号] is not null
要考虑应收单下推多张发票,以及多张应收单下推一张发票的情况,反正就是根据发票的lk表来关联,但是一个应收单关联多个发票号,怎么记录到应收单,上面的SQL示例是反写到应收单表头,有多个发票号是用逗号隔开。
数据量大的话,sql可能会出现了性能问题,性能问题主要是stuff函数这里导致的,用插件来做处理就好很多,或者看看用临时表或者自定义函数优化一下
问题来源:启用了发票云,如何金税开票后反写发票号到应收单 (kingdee.com)
8、怎么操作,将制造费用下的某个明细只分摊到特定的产品
问题描述:
怎么操作,将制造费用下的某个明细科目的金额只分摊到特定的产品?我们每个月都是手工做费用归集的,没有费用引入方案!操作步骤越详细越好蟹蟹,贴主是小白OvO
解决方案:@戴同学 老师的解答
1、费用从总账引入到成本模块,而不是手工归集,可以参考这个帖子配置“费用引入方案”,然后每个月点击执行费用引入即可:费用引入方案设置与取数来源 (kingdee.com)
2、某一项费用只分配给某些产品:进入费用分配标准设置,增加一条规则,选择你要限定的费用项目,然后发送方选择车间,限定接收方选择产品:
9、成本还原,凭证如何处理?
问题描述:
一个2层BOM,成品下面有半成品;半成品下面有原材料;均发生料工费;
半成品,作为一层BOM原材料,只需要计算材料费用,重复计算了工费,凭证如何去掉人工费?
如下链接,凭证是否可行?
https://vip.kingdee.com/school/detail/185082583875322880
解决方案:@TSL_D 老师的解答
如果用生产入库单在生成凭证时, 确实能取到费用项目 (凭证模板那边) 那这个方法是可行的,是还原后的
因为会计政策那边启用了按照费用项目明细核算,单据上如有费用项目字段,那就是还原后的数据
问题来源:成本还原,凭证如何处理? (kingdee.com)
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【汇总】金蝶云·星空-财务云 | 产品应用典型/热门问答精选 (kingdee.com)
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