云进销存使用助手——供应商管理
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2017精斗云小白
0人赞赏了该文章 1106次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2017年08月23日 09:49:17

供应商管理
【资料】→【供应商管理】,点击“新增”打开供应商界面。


1、 供应商编号和名称为必录项,其他资料依据实际情况选择录入。
2、 若没有供应商类别,可点击下拉框中的“新增”增加,也可打开“设置——供应商类别”增加。
3、 期初应付款与期初预付款的差额,为最终的期初往来余额。若期初应付款大于期初预付款,差额作为应付款进行核销;若期初应付款小于期初预付款,差额作为预付款进行核销。
4、 若录入多个联系人,需指定一个联系人为“首要联系人”,在打印单据时,若要打印联系人字段,取首要联系人打印。
5、 点击供应商列表的修改图标,可打开编辑界面进行修改;点击删除图标可删除供应商,也可以一次选择多个供应商批量删除;若供应商已被使用过,则不能被删除。
6、 供应商导入:同一供应商不同联系人,无需重复填写该供应商的编号(客户导入同理)。导入方法与商品导入类似,此处不再赘述。