预算业务咨询
金蝶云社区-彭柳柳
彭柳柳
0人赞赏了该文章 1,233次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2015年08月14日 14:57:12

客户使用8.0预算系统,客户主要业务需求如下:
1、预算表由会计科目与项目组合来编制以及控制预算,项目在一个年度内新增频率高;年末编制下一年度总体预算(分12期);
2、年度内,需要对剩余期间的预算进行预测;该内容包括以前期间的预算数,实际发生数,以及剩余期间的预测数(手工填写,默认等于预算数);例如如果在第三会计期间,则需要预测表预算抓取1~12月的年度预算数据,1~2的实际数,再手工填写预测数(期间都是按月);该预测仅作为审批,不作为控制来源;

以上需求测试如下:
一,如果要实现组合控制,势必必须要用8.0老的预算,新预算测试下来没有组合控制功能;
二、如果要实现年度预算审批之后,变更预算表;测试了两种方法,第一,预算模板是固定表,只能通过预算调整来做(客户不会同意,因为能变更已经审核的预算表数据);第二,通过罗列表实现,新增项目之后,编制新一期的预算表在重新审核汇总;但问题是罗列表的实际数取数公式不能从科目及核算项目取数(目前测试是这样,不知道是不是方法不对)
三、如果要实现预测的表,必须做两套预算,取年度预算的预算数以及实际数;但问题是,预测的那套表采用如果采用罗列表,不能获取科目的实际数;如果采用固定表,又不能实现项目的新增;

以上问题目前未在系统找到合适的处理方法,希望专家们给予指导,谢谢!