关于内部往来、内部交易、及存货抵销的疑问
金蝶云社区-Hensim
Hensim
0人赞赏了该文章 3,028次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2014年01月23日 10:20:51

如题:
1、内部往来,设置个别报表模板后,第二行设置通用公式。通过填充内部公司,重算后。公式均自动罗列为取对应的内部公司账上的往来科目余额。是否可以理解为:某公司编制的内部往来表中的数据,全部取的是与本公司有往来数据的其他内部公司账上的数据?例:有A、B、C、D、E公司。A公司账上与B、C公司有预收余额,但B、C、D、E与A公司在该期间6大往来均为0。则:A公司编制的内部往来表,各内部公司的数据均为0。理解是否准确?

2、内部交易,设置个别报表模板后,第二行公式如何设置公式?ACCT还是其他其他函数?另外如何设置类似于内部往来的通用公式??

3、内部往来、内部交易的个别模板数据,在各合并单元接收后,直接可以生成抵销分录即可,还是有后继其他操作(如在上级合并单元处汇总等)?

4、内部存货如何设置模板进行抵销,请高手详细解说。谢谢。

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