采购订单业务流程
1,866次浏览
编辑于2019年03月22日 15:00:55
一、采购订单作用:做采购计划准备下单进行采购。二、具体业务流程:打开本软件后的“主控台”界面选择“采购管理”模块菜单,点击“采购订单”按钮,后弹出如下的界面:主要操作:1、选取“供应商”和“商品信息”:按F7键进行调用;2、在商品信息列中输入数量和单价,增值税税率%改0,(单位按F7键进行调用);3、点击“审核”按钮;4、点击软件右上角的“关联”菜单下的“生成采购收货单”如图:5、进入采购收货单界面后,在商品信息列表中选择仓库(按F7进行调用),若其他地方若需要修改也可以进行修改。6、点击“审核”按钮后,点击“关联”菜单下的“生成付款单”进行付款操作。7、进入“付款单界面”,在结算账户中按F7键进行调入结算的账户,在商品信息列表中输入对应的“本次核销”金额,在左上角有个“本次核销”的地方输入对应的核销金额。(其他信息也可以增加或修改)在点击“审核”按钮。如图所示:
推荐阅读