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出纳反结账问题
客户没有买出纳模块,但是现在客户出纳模块已经结账了,再想去修改凭证,出纳需要反结账,求解决方法,着急呢 ,求各位大神帮帮 红冲再做蓝字凭证
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关于反结账的问题
上月已经结账完成,并已经结转损益完毕,本期发现上期的一张凭证科目有误,该怎么改正呢? 反结账,再反过账。 CRTL和F12 CTRL和F11
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关于应收应付模块反结账问题
旗舰版4.2,应收模块当前期间2016年10月,总账也是2016年10月,现实日期是2016年11月了 设置了收款单审核自动核销,2016年11月就有很多单据的 …
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