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[tr][td]你好 ,为什么应收应付中的应收款明细和业务往来对账单两个报表对于取数核销单里的金额方向不一样呢,这样的话,客户对账发生额的时候就会存在一个差额,导致客户对账困难。比如说我应收冲应付25000的金额,在往来对账单里取数是直接到应收款的负数表示:-25000,而在应收明细中数值取值到实收金额的:25000,这样的话就会导致应收发生额和实收发生额都相差25000元。请问这个问题怎么解决呀。
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[*][float=left]hamon1990
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[float=right][float=right]沙发[/float]发表于 1 小时前 |只看该作者
[tr][td]测试重现该问题,这2张报表的显示规则不同,但期末余额是相同的,取数规则相同:期初余额+应收金额-实收金额得到期末余额,
(-25000)-0和0-25000是相同的结果
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[*][float=left]135xxxx7077 对账肯定要对发生额呀 这样客户无法接受呀
登堂入室[/float]
[float=right][float=right]板凳[/float]发表于 半小时前 |只看该作者
[tr][td][indent]hamon1990 发表于 2015-9-7 10:56
测试重现该问题,这2张报表的显示规则不同,但期末余额是相同的,取数规则相同:期初余额+应收金额-实收金 ...[/indent]
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[*][float=left]135xxxx7077 两边都没有办法相等 对账就没有意思了 本来不是问题的对账还对出问题了 还要查是什么原因 客户没有那么多时间呀
登堂入室[/float]
[float=right][float=right]地板[/float]发表于 半小时前 |只看该作者
[tr][td][indent]135xxxx7077 发表于 2015-9-7 11:48
对账肯定要对发生额呀 这样客户无法接受呀[/indent]
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