用于对账的“入库勾稽汇总表”取数有问题
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编辑于2018年04月12日 11:00:58
V6.2.830.5
使用应付暂估补差的模式,采购入库单进“暂估“,应付单”冲暂估“
现在有部分供应商,在1月份的时候时直接实库采购入库,2月份使用VMI结算,在3月份生成应付单的时候,一张应付单(对应一张发票)是由采购入库单是与物权转移单合并生成的,现发现,在"入库勾稽汇总表”只取了物权转移单的不含税金额,并没有取到对应的采购入库单的金额 ,导致对账时的应付暂估减少项不正确;
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