财务:应付转销操作流程及记账方法原创
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未经作者许可,禁止转载编辑于2022年05月24日 16:04:41
一、前言
有很多企业在实际业务中会有应付转销的需求,比如说我们公司欠A公司的钱,然后A公司欠B公司的钱,如果A公司和我们协商说我们不欠他们A公司的钱了,改成欠B公司的钱,那就需要用到应付账款转销功能,把我们账上欠A的钱改成欠B的钱。
另外一个业务场景是同一个供应商可能建多了编码,需要把其中一个供应商的编码转到另外一个供应商编码上,然后把旧的编码禁用,这时候也需要用到应付转销功能。(下文中的例子就是此业务场景)
二、应付转销操作流程
应付转销,具体的操作流程可参考链接: https://vip.kingdee.com/questions/8163/answers/11663?productLineId=1
或者是论坛其他的帖子或者产品手册。这个操作比较简单,此处不再赘述。本文主要是讲解转销生成的应付单如何记账?凭证模板怎么设置?
三、转销生成的应付单的记账方法
3.1 以下是应付转销之后生成的转销应付单(单据类型可区分),本例子是大连某股份有限公司的应付账款余额转入该公司的有限责任公司中。
上述的转销应付单,可以通过“营业外收入”科目来中转处理,凭证模板设置如下:
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