cloud6.0这样的业务账龄问题如何解决?
金蝶云社区-wuhuan001
wuhuan001
0人赞赏了该文章 336次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2016年08月09日 15:33:21
cloud6.0的账龄分析只能够通过应收款,应付款模块来做,导致下列这种业务做了之后,出纳的数据与总账的数据不一致。
服务型企业,使用的模块为总账,报表,固定资产,应收,应付,出纳,合并报表。2016年8月9日签订了一份与A客户的服务合同,发票金额为9000,合同期3个月,每月确认收入3000。收入确认按每月按照企业性质,该会计分录是这样处理的。
1,2016年8月开具发票9000,2016年8月摊销确认预收入3000,2016年9月摊销确认预收入3000,2016年10月摊销确认预收入3000,2016年10月收到货款9000
2,实际发票的应收要做账龄分析,每月的摊销通过预收科目中转,也要有有账龄分析。
由于上述业务无法在总账中实现账龄管理,所以我只能通过应收,应付,出纳模块来实现账龄分析。
1,2016年8月在应收模块中录入应收单代替发票,生成凭证如下
借:应收账款9000
贷:主营业务收入9000
税金(在本例中暂时不管)
2,2016年8月在应收模块中录入预收单6000,因为后两个月的主营业务收入是要放在9,10两月进行摊销的。生成凭证如下
借:预收账款6000
贷:主营业务收入-6000
到了这里就发现了出纳系统中的银行存款发生了6000,而总账中的银行存款没有发生。会导致总账中的银行存款科目与出纳中的数据不一致。
请问,这样的业务应收,预收既要做账龄,又要出纳系统与总账数据一致,怎么破?