收款单与应收单汇率不一致,导致汇差如何处理?(先有应收单)原创
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编辑于2022年09月15日 16:03:45
场景:应收单币别为美元,收款单币别也为美元,但是汇率变动了。
方法一:应收单下推收款单,修改收款单的币别为美元即可。此方法最简单,前提是先有应收单。
举例:
应收单币别美元,原币10美元,汇率5,本位币50人民币。下推到收款单,收款原币10美元,实际收款汇率为6,收款本位币60元人民币。应收和收款之间存在汇差
处理方式:应收单下推收款单,把应收单的汇率携带到收款单的结算汇率字段,再修改整单金额页签的汇率为6,结算汇率不变。
整个凭证处理为:应收单生成凭证如下 ,应收科目借原币美金10,本位币50元。
收款单生成凭证如下:资金科目按实际收款借原币10,本位币60。贷方做应收科目原币10,本位币50,凭证本位币借贷之间的差异,进入财务费用汇兑损益。应收账款科目原币余额为0,本位币余额也为0,总账不需要再调汇。
收款单凭证模板设置如下:
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