关于应收,应付一些特殊业务处理
金蝶云社区-邓治祥
邓治祥
0人赞赏了该文章 620次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2017年04月19日 19:38:59
V6.2 3月17日补丁
客户现在的应用是应收账款,应付账款,其他应收,其他应付,预收,预付都进入应收,应付管理系统;
应收系统管客户,应付系统管供应商,其他应收,应付管理员工和其他往来单位
但现在经常会有一些调账工作:
一、如原来账是放在应收账款科目,对应的是应收单(客户),现在需要调账到其他应收款科目--(其他往来单位)
想问一下,这类业务在应收系统里面如何处理?
二、一笔收款,本来应该做销售收款(预收客户),但现在出纳做的是收款单-其他往来单位,生成凭证进入了其他应收款科目,本月需要调账,如何在业务系统里面把这笔业务从其他往来单位调到客户?