发票部分勾稽的处理原创
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2人赞赏了该文章 925次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2021年07月01日 08:40:04

在实际业务中发现,有物料在采购的入库数量可能是1000。然后当期到票700,如果采购入库和发票进行勾稽的话那么如果后面的期间再到票的话就会无法进行勾稽,提示该出库单已经勾稽。那么处理的办法就是把采购入库单按照实际到票情况进行拆单。然后等后期再到票就直接下推发票进行勾稽。如果当期不勾稽的话就不能生成凭证。

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