发票确认收入对账问题
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编辑于2017年01月20日 12:58:33
系统设置的是采购发票确认收入,
但是在实际过程中发生先来发票,货因为检验问题下个月才入库,
就会导致本月应付账款对账不平,因为根据发票生成凭证确认应付账款,但应付单是根据入库单生成 ,在下个月。
导致总账有应付 ,业务没有应付,对账不平。
请问如何解决这个问题?
以及应付账款明细表对账时能否按发票来作为应付?
但是在实际过程中发生先来发票,货因为检验问题下个月才入库,
就会导致本月应付账款对账不平,因为根据发票生成凭证确认应付账款,但应付单是根据入库单生成 ,在下个月。
导致总账有应付 ,业务没有应付,对账不平。
请问如何解决这个问题?
以及应付账款明细表对账时能否按发票来作为应付?
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