(FAQ)固定资产反结账后无法结账,报有未计提折旧的卡片。
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编辑于2015年03月02日 00:00:00
【问题】: (FAQ)固定资产反结账后无法结账,报有未计提折旧的卡片。
版本: 6.0
模块: 固定资产
【答复】:
原因分析:现场需要反结账到3月份修改卡片数据,但是反结账之前没有反折旧,现在需要结账到6月份进行反折旧,删除后续的卡片之后反月结到3月份修改卡片。 解决方案:问题已经通过将参数允许反折旧的选项不勾选,重新计提折旧并结账到6期。 建议发现历史数据错误时,可以直接在前台做变更单处理。反结账修改会造成余额表出现垃圾数据,且需要把后续期间单据全部删除,容易出现数据问题,且工作量大。
版本: 6.0
模块: 固定资产
【答复】:
原因分析:现场需要反结账到3月份修改卡片数据,但是反结账之前没有反折旧,现在需要结账到6月份进行反折旧,删除后续的卡片之后反月结到3月份修改卡片。 解决方案:问题已经通过将参数允许反折旧的选项不勾选,重新计提折旧并结账到6期。 建议发现历史数据错误时,可以直接在前台做变更单处理。反结账修改会造成余额表出现垃圾数据,且需要把后续期间单据全部删除,容易出现数据问题,且工作量大。
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