产品问题
关于暂估应收金额与财务应收金额不一致的业务操作?
20 产品问题 关于暂估应收金额与财务应收金额不一致的业务操作?
场景:5月1日,销售订单,单价1元(因为合同价格还在谈判中,无法及时确认价格,长期客户,先发货后谈价)5月10日,销售出库,生成暂估应收单,单价为1元(合同金额没确认,无法开票,所以做了发出商品科目) … 显示全部
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暂估应收和财务应收不相同不用进行处理,暂估应收下推财务应收时,会对应生成一张红字的暂估应收单,冲掉之前的暂估应收单,生成对应的凭证,下推的财务应收单生成对应的凭证。差额通过两张凭证就抵消掉了,不需要另外去处理。
编辑于 2023年07月14日 14:19:14
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