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两个组织内部交易,但入账期间不一致,该如何做合并报表的抵消
产品问题 两个组织内部交易,但入账期间不一致,该如何做合并报表的抵消
购买方现挂在预收,入账时,要先进在建工程,在转到长期待摊,在每一期做分摊,在5月时,抵消收入和成本,资产负债表和利润表,表间关系不对
企业版/标准版/财务会计/合并报表(企业版)
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