产品问题

单到补差-业务应付模式,供应商不开发票,不应付给供应商,暂估应付如何处理

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产品问题 单到补差-业务应付模式,供应商不开发票,不应付给供应商,暂估应付如何处理

采购入库单中,做应付关闭,并没有产生应付核销单,通过应付核销单去生成凭证。总账直接做借:暂估应付,贷:其他科目。暂估应付对账,总账的暂估应付是多出来的,会不会对账不平?还是说做了应付关闭,对账也是平的 … 显示全部

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