业务流程说明以及控制要点

目标

完成债务转移业务的处理

业务背景

处理债务转移业务

适用范围

适用于所有的债务转移业务

序 号

业务流程说明

角色

业务控制要点

1

确定债务:

由往来会计通过上拉采购入库单或业务员从采购入库单下推生成应付单处理;

也支持直接从采购订单关联生成;

支持费物料、费用项目的应付单。

业务员\往来会计

1)参数“是否与物流联用”控制发票类的应付单是否允许手工新增;

2)如果与物流系统集成应用,关联订单生成的预付款单在前,关联生成的应付单审核时会自动与预付款结算;

3)应付单需经过财务经理的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

2

债务转移的目标应付单:

由往来会计应用债务转移功能,将源单应付单生成新的目标应付单。

往来会计

目标应付单提交即审核,自动反写源单应付单的已结算金额。

 

 

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