暂估业务
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编辑于2018年03月07日 23:28:11
暂估业务如何在系统中进行处理,如果先填入库单生成应付单的话,应付单生成暂估入库凭证,发票到后填制发票再生成正常入库凭证,那暂估冲回凭证或是差额调整凭证怎么生成?
---答
所有物料入库时由入库单生成凭证 借 存货科目 贷 暂估。
确认应付(可在应付单也可在发票单)时借 暂估 贷 应付账款
如果是跨期确认应付的话,可有会存在差额,此时系统会生成成本调整单,借存货科目贷暂估。
1.如果用发票冲暂估,系统应付单要什么时候生成?是等发票到了在通过采购入库单下推还是可以先自动生成。每月审核应付单后结账?
2.如果用应付单冲暂估,是不是就是等发票到了才来通过采购入库下推生成应付单?
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