采购发票与应付单关系
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编辑于2017年12月15日 09:13:54
购买发票模块,材料入库做采购入库单,自动生成应付单,收到供应商发票,关联应付单生成发票。凭证模板如下:
采购入库,借:原材料;贷:应付暂估
应付单,借:应付暂估;贷:应付账款
发票就不能记账了,如不记账,发票金额与应付单金额有差异系统如何处理?会产生补差单吗?
采购入库,借:原材料;贷:应付暂估
应付单,借:应付暂估;贷:应付账款
发票就不能记账了,如不记账,发票金额与应付单金额有差异系统如何处理?会产生补差单吗?
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