应收票据余额表期末与期初对不上
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0人赞赏了该文章 1,706次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2017年02月08日 09:36:06

CLOUD 5.0 以前期间做多了一张应收票据,审核生成了收款单,并且背书生成付款单,后来发现应收票据做错了,就做了背书退回生成付款退款单。然后又做了一张正确的应收票据,审核之后不生成收款单,导致应收票据余额表过滤不同期间的数据显示有错。如图1、图2 ,10月的期末和11月的期初对不上。现在的问题是,要怎么处理已经背书退回的应收票据?还有,正确的那张应收票据是不是要做一张收款单关联起来,这样的话,能否解决期初期末对不上的问题?
请大神给下处理这个问题的方法,万分感谢!
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